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我集團2021年度內(nèi)部審計工作全面啟動

本報訊(記者 王然 田文星)12月11日,我集團2021年度內(nèi)部審計工作啟動會議在興業(yè)大廈25樓會議室召開。集團黨委書記、總裁趙文強,常務副總裁、內(nèi)部審計工作委員會主任王玉劍,副總裁丁兆良,匯川建材公司總經(jīng)理張峰等領導出席會議,集團內(nèi)部審計工作委員會全體成員,各分公司主要負責同志,集團及各分公司財務部門相關負責人員參加會議。
會議傳達了丁杰董事長關于開展2021年度內(nèi)部審計工作的指導意見,對集團2021年度內(nèi)部審計工作提出了要求,相關單位負責同志作了表態(tài)發(fā)言。
會議指出,全面啟動內(nèi)審工作就是以“刀刃向內(nèi)”的意識自覺和行動自覺,把脈定向,查漏補缺,進一步完善和改進現(xiàn)有內(nèi)審制度體系,實行更加強有力的審計監(jiān)督和服務,為企業(yè)經(jīng)濟安全保駕護航,實現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)的保值增值。
會議要求,要充分認識內(nèi)部審計工作的重要意義,嚴格體現(xiàn)審計工作正向引導作用。內(nèi)部審計作為事后審計監(jiān)督,重在體現(xiàn)檢查糾正和審計服務作用,對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究,揭示問題的性質(zhì),有針對性地提出改進建議,進而推動事后檢查監(jiān)督向事中、事前審計服務轉(zhuǎn)變。
會議強調(diào),各公司要按照要求做好相應準備,確保為本次審計營造良好的工作氛圍。對涉及審計的事項提前準備,實事求是、準確詳實地提供相關臺賬信息,全力以赴支持審計工作開展。要把督促檢查審計意見的整改和執(zhí)行情況作為接受審計監(jiān)督的重要任務,根據(jù)審計中提出的問題進行整改,并認真分析問題產(chǎn)生的原因,舉一反三,確保以后不出現(xiàn)類似問題。要進一步促使審計成果的轉(zhuǎn)化和運用,各公司要利用審計數(shù)據(jù)庫中的審計資料來考核甄別和使用干部,并及時對相關重點部門、重要崗位進行有效監(jiān)督,實現(xiàn)審計效益的延續(xù)。
會上,審計工作委員會辦公室宣讀了本次內(nèi)部審計工作的具體實施細則及注意事項、內(nèi)容要求等。會后,集團還專門印發(fā)了《關于開展2021年度內(nèi)審工作的通知》的紅頭文件,對內(nèi)審工作的審計范圍、審計形式、審計內(nèi)容、審計時間及其他相關要求進行了安排部署。